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【通城县林业局】2018年部门决算公开

日期:2019-08-15 17:25 字号:

第一部分 通城县林业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县林业局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县林业局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分 通城县林业局概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

  部门机构设置:县林业局机关内设办公室,财务股,造林绿化管理股,森林资源管理股,野生动植物保护

与自然保护区管理股,林业产业股,油茶产业发展股,世界银行贷款项目造林办公室,纪检,老干,工会

等相关设置;下辖11个乡镇林业站,四个国有林场,锡山森林公园管理处,森林公安局,果树技术推广中心。

  部门职能:1、贯彻执行国家和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策与法律法

规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  2、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

  3、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

  4、承担森林资源保护发展监督管理职责。

  5、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

  6、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  7、负责林业自然保护区的监督管理。

  8、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的职责。

  9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责。

  10、承担林业行政执法监管的责任。

  11、拟订全县林业产业经营规划和实施方案。

  12、负责编制全县油茶产业发展规划,指导全县油茶产业发展。

  13、负责管理监督县级林业资金。

  14、指导全县林业队伍的建设。

  15、组织、指导林业及其生态建设引进和利用外资工作;负责外资造林项目建设工程的实施、监督和管理工作。

  16、承办本级政府和上级部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

截至2018年12月底,林业局核定的行政编制13个,机关工勤编制2个,实有在岗人数30人,离退休40人;事业单位(乡镇林业站)核定编制数21个,实有在岗37人,退休10人。

(三)2018年度的主要工作任务

完成县委县政府安排的年度工作任务,确保造林绿化工作稳步推进,做到达标达量;落实森林防火工作,保证全县森林防火体系优质运作;搞好集体林权改革工作,达到权责分明林权体系;优化森林资源管理工作,贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念,善于利用森林资源创造社会财富,推动社会可持续发展;搞好林业产业发展工作,激发社会生产活力;完成国有林场改革工作,使国有林场在社会发展中起到主心骨的作用;搞好财政资金结算及其他工作,发挥财政杠杆作用,推动局里各项工作稳步高效运转。

第二部分 通城县林业局2018年部门决算情况说明

二、部门收入决算说明

2018年部门决算总收入7317.87万元,其中:财政拨款收入7317.87万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,收入增加1015.44万元,增加原因是职工工资及福利标准与经济发展同步,林业项目有大幅度增加。

三、2018年度部门开支决算说明

(一)支出总体情况

2018年部门决算总支出7317.87万元,其中:基本支出1352.7万元,占总支出的18.5%;项目支出5965.17万元占总支出的81.5%。与上年对比,总支出增加1015.44万元,增加原因是【人员工资支出及公用经费增加115.44万元、项目支出增加900万元,(上年项目本年实施)】。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年农林水支出7244.46万元,占本年支出合计的99%,住房保障支出73.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2018年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为25.31万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、2018年本单位未购置公务用车(或购置公务用车0辆),年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费14.42万元。其中:购置费0万元;运行维护费及租车费14.42万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2017年决算略有减少,(主要原因是森林防火、项目检查租车次数缩减)。

3、公务接待费决算11.07万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出11.07元,接待210批次、1520人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算基本持平。

总体对比,2018年“三公”经费开支决算与2017年“三公”经费开支决算略有减少。(主要原因是森林防火、项目检查次数略有所缩减)。

五、林业局机关运行经费执行情况说明:

2018年度机关办公费6.52万元,印刷费12.45万元,水费0.5万元,电费6.98万元,邮电费8.09万元,维护费17.03万元,会议费0.68万元,培训费6.98万元,其他8.02万元

六、林业局国有资产占用及增减变化情况说明:

截至2018年12月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0套。

七、林业局政府采购执行情况说明:

2018年度办公用品、办公设备购置等严格按照2018年咸宁市政府采购目录进行采购。

八、重点项目绩效评价情况说明:

2018年度林业局按照财政绩效评价要求对国有林场改革资金等重点项目绩效绩效评价。



第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县林业局2018年部门决算表



收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县林业局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入17,317.87一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出417,244.46

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4873.42

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计257,317.87本年支出合计547,317.87
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00

28

57
总计297,317.87总计587,317.87
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。








收入决算表













公开02表
部门:通城县林业局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,317.877,317.870.000.000.000.000.00
213农林水支出7,244.467,244.460.000.000.000.000.00
21302林业7,244.467,244.460.000.000.000.000.00
2130201  行政运行1,068.891,068.890.000.000.000.000.00
2130202  一般行政管理事务210.39210.390.000.000.000.000.00
2130205  森林培育148.94148.940.000.000.000.000.00
2130206  林业技术推广226.12226.120.000.000.000.000.00
2130207  森林资源管理1,375.841,375.840.000.000.000.000.00
2130209  森林生态效益补偿251.82251.820.000.000.000.000.00
2130210  林业自然保护区816.82816.820.000.000.000.000.00
2130221  林业产业化649.84649.840.000.000.000.000.00
2130227  林业贷款贴息122.46122.460.000.000.000.000.00
2130299  其他林业支出2,373.342,373.340.000.000.000.000.00
221住房保障支出73.4273.420.000.000.000.000.00
22102住房改革支出73.4273.420.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金73.4273.420.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表












公开03表
部门:通城县林业局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,317.871,352.705,965.170.000.000.00
213农林水支出7,244.461,279.285,965.170.000.000.00
21302林业7,244.461,279.285,965.170.000.000.00
2130201  行政运行1,068.891,068.890.000.000.000.00
2130202  一般行政管理事务210.39210.390.000.000.000.00
2130205  森林培育148.940.00148.940.000.000.00
2130206  林业技术推广226.120.00226.120.000.000.00
2130207  森林资源管理1,375.840.001,375.840.000.000.00
2130209  森林生态效益补偿251.820.00251.820.000.000.00
2130210  林业自然保护区816.820.00816.820.000.000.00
2130221  林业产业化649.840.00649.840.000.000.00
2130227  林业贷款贴息122.460.00122.460.000.000.00
2130299  其他林业支出2,373.340.002,373.340.000.000.00
221住房保障支出73.4273.420.000.000.000.00
22102住房改革支出73.4273.420.000.000.000.00
2210201  住房公积金73.4273.420.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县林业局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款17,317.87一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出417,244.467,244.460.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4873.4273.420.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计247,317.87本年支出合计537,317.877,317.870.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计297,317.87总计587,317.877,317.870.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县林业局

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,317.871,352.705,965.17
213农林水支出7,244.461,279.285,965.17
21302林业7,244.461,279.285,965.17
2130201  行政运行1,068.891,068.890.00
2130202  一般行政管理事务210.39210.390.00
2130205  森林培育148.940.00148.94
2130206  林业技术推广226.120.00226.12
2130207  森林资源管理1,375.840.001,375.84
2130209  森林生态效益补偿251.820.00251.82
2130210  林业自然保护区816.820.00816.82
2130221  林业产业化649.840.00649.84
2130227  林业贷款贴息122.460.00122.46
2130299  其他林业支出2,373.340.002,373.34
221住房保障支出73.4273.420.00
22102住房改革支出73.4273.420.00
2210201  住房公积金73.4273.420.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县林业局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出866.28302商品和服务支出207.38307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资226.7730201  办公费6.5230701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴157.8130202  印刷费12.4530702  国外债务付息0.00
30103  奖金13.0130203  咨询费0.00310资本性支出3.01
30106  伙食补助费5.5630204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.5031002  办公设备购置3.01
30108  机关事业单位基本养老保险缴费270.0130206  电费6.9831003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费34.2130207  邮电费8.0931005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费13.2530208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费56.3030211  差旅费8.2131008  物资储备0.00
30113  住房公积金73.4230212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费17.0331010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出15.9430214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助276.0330215  会议费0.6831012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费6.9831013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费11.0731019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金36.3330224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助5.7930227  委托业务费18.7439906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费11.6039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金233.9130229  福利费10.3239908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费14.2439999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用65.97





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出8.02


人员经费合计1,142.31公用经费合计210.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县林业局








金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.0025.310.0014.240.0014.2411.07
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县林业局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


附件:
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