第一部分 通城县林业局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县林业局2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县林业局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 通城县林业局概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
部门机构设置:县林业局机关内设办公室,财务股,造林绿化管理股,森林资源管理股,野生动植物保护
与自然保护区管理股,林业产业股,油茶产业发展股,世界银行贷款项目造林办公室,纪检,老干,工会
等相关设置;下辖11个乡镇林业站,四个国有林场,锡山森林公园管理处,森林公安局,果树技术推广中心。
部门职能:1、贯彻执行国家和省有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策与法律法
规,监督实施地方性林业法规和行政规章。
2、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
3、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理职责。
5、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
6、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7、负责林业自然保护区的监督管理。
8、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的职责。
9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的职责。
10、承担林业行政执法监管的责任。
11、拟订全县林业产业经营规划和实施方案。
12、负责编制全县油茶产业发展规划,指导全县油茶产业发展。
13、负责管理监督县级林业资金。
14、指导全县林业队伍的建设。
15、组织、指导林业及其生态建设引进和利用外资工作;负责外资造林项目建设工程的实施、监督和管理工作。
16、承办本级政府和上级部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
截至2018年12月底,林业局核定的行政编制13个,机关工勤编制2个,实有在岗人数30人,离退休40人;事业单位(乡镇林业站)核定编制数21个,实有在岗37人,退休10人。
(三)2018年度的主要工作任务
完成县委县政府安排的年度工作任务,确保造林绿化工作稳步推进,做到达标达量;落实森林防火工作,保证全县森林防火体系优质运作;搞好集体林权改革工作,达到权责分明林权体系;优化森林资源管理工作,贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念,善于利用森林资源创造社会财富,推动社会可持续发展;搞好林业产业发展工作,激发社会生产活力;完成国有林场改革工作,使国有林场在社会发展中起到主心骨的作用;搞好财政资金结算及其他工作,发挥财政杠杆作用,推动局里各项工作稳步高效运转。
第二部分 通城县林业局2018年部门决算情况说明
二、部门收入决算说明
2018年部门决算总收入7317.87万元,其中:财政拨款收入7317.87万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,收入增加1015.44万元,增加原因是职工工资及福利标准与经济发展同步,林业项目有大幅度增加。
三、2018年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2018年部门决算总支出7317.87万元,其中:基本支出1352.7万元,占总支出的18.5%;项目支出5965.17万元占总支出的81.5%。与上年对比,总支出增加1015.44万元,增加原因是【人员工资支出及公用经费增加115.44万元、项目支出增加900万元,(上年项目本年实施)】。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年农林水支出7244.46万元,占本年支出合计的99%,住房保障支出73.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。
四、2018年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为25.31万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2018年本单位未购置公务用车(或购置公务用车0辆),年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费14.42万元。其中:购置费0万元;运行维护费及租车费14.42万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2017年决算略有减少,(主要原因是森林防火、项目检查租车次数缩减)。
3、公务接待费决算11.07万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出11.07元,接待210批次、1520人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算基本持平。
总体对比,2018年“三公”经费开支决算与2017年“三公”经费开支决算略有减少。(主要原因是森林防火、项目检查次数略有所缩减)。
五、林业局机关运行经费执行情况说明:
2018年度机关办公费6.52万元,印刷费12.45万元,水费0.5万元,电费6.98万元,邮电费8.09万元,维护费17.03万元,会议费0.68万元,培训费6.98万元,其他8.02万元
六、林业局国有资产占用及增减变化情况说明:
截至2018年12月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0套。
七、林业局政府采购执行情况说明:
2018年度办公用品、办公设备购置等严格按照2018年咸宁市政府采购目录进行采购。
八、重点项目绩效评价情况说明:
2018年度林业局按照财政绩效评价要求对国有林场改革资金等重点项目绩效绩效评价。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 通城县林业局2018年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,317.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7,244.46 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 73.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 7,317.87 | 本年支出合计 | 54 | 7,317.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 7,317.87 | 总计 | 58 | 7,317.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 210.39 | 210.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 226.12 | 226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 251.82 | 251.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 816.82 | 816.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 649.84 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 122.46 | 122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 2,373.34 | 2,373.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,317.87 | 1,352.70 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 210.39 | 210.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 0.00 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 226.12 | 0.00 | 226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 251.82 | 0.00 | 251.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 816.82 | 0.00 | 816.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 649.84 | 0.00 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 122.46 | 0.00 | 122.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 2,373.34 | 0.00 | 2,373.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,317.87 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7,244.46 | 7,244.46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,317.87 | 本年支出合计 | 53 | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 7,317.87 | 总计 | 58 | 7,317.87 | 7,317.87 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,317.87 | 1,352.70 | 5,965.17 | |||
213 | 农林水支出 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | ||
21302 | 林业 | 7,244.46 | 1,279.28 | 5,965.17 | ||
2130201 | 行政运行 | 1,068.89 | 1,068.89 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 210.39 | 210.39 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 148.94 | 0.00 | 148.94 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 226.12 | 0.00 | 226.12 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 251.82 | 0.00 | 251.82 | ||
2130210 | 林业自然保护区 | 816.82 | 0.00 | 816.82 | ||
2130221 | 林业产业化 | 649.84 | 0.00 | 649.84 | ||
2130227 | 林业贷款贴息 | 122.46 | 0.00 | 122.46 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 2,373.34 | 0.00 | 2,373.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 866.28 | 302 | 商品和服务支出 | 207.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 226.77 | 30201 | 办公费 | 6.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 157.81 | 30202 | 印刷费 | 12.45 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.01 |
30106 | 伙食补助费 | 5.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 3.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.01 | 30206 | 电费 | 6.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.21 | 30207 | 邮电费 | 8.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 56.30 | 30211 | 差旅费 | 8.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 73.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 17.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 276.03 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 11.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 36.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.79 | 30227 | 委托业务费 | 18.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 233.91 | 30229 | 福利费 | 10.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.97 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.02 | ||||||
人员经费合计 | 1,142.31 | 公用经费合计 | 210.39 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 11.07 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县林业局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |