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【通城县隽水镇人民政府】2017年部门决算公开

索引号 : 11356029/2018-01706 文       号 :

信息分类: 部门决算

发文机构: 通城县隽水镇人民政府 主题分类: 其他

名       称: 【通城县隽水镇人民政府】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月25日

有效性:

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




第一部分 部门概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

隽水镇政府设立的机构主要有:①党群机构:党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联;②政府机构:政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等,另:为服务项目建设需要,镇实行“四线一片”(城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线)管理,下设40余个工作专班;③司法机构:城关法庭、司法所;④下属企事业单位:农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

乡镇政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)配合县政府做好本辖区内县重点项目的服务工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(6)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(7)完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门人员构成情况

截至2017年12月底,通城县隽水镇政府核定的行政编制45个,在编在岗人数45人,离退休55人;机关工勤编制数37个,在编在岗人数37人;参公编制数45个,在编在岗人数45人;事业单位核定编制数20个,实有在编在岗20人,退休18人。

(三)2017年工作计划

1、抓农业供给侧改革,有序推进产业结构调整。

2、抓工业发展,加速项目建设和产业培植。

3、抓基础建设,努力提升城镇形象。

4、抓综治维稳,全力维护社会安定团结。

5、抓安全生产,筑牢改革发展的坚实基础。

6、抓生态建设,助推旅游产业健康发展。

7、抓民生普惠,扎实办好社会各项事业。

8、抓廉政建设,全面增强政府执政能力。

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

        1、部门决算收入3501.77万元。其中:财政拨款收入3501.77万元,占决算收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%;上年结余(转)0万元,占总收入的0%。                                      

        2、部门决算支出3501.77万元。其中:基本支出XX万元,占总支出的XX%;项目支出XX万元,占总支出的XX%。按支出功能分类:一般公共服务支出2898.01万元,占总支出的82.76%;社会保障和就业403.76万元,占总支出的11.53%;农林水支出200万元,占总支出的5.71%。 

二、部门决算收支增减变化说明

        隽水镇人民政府2017年部门决算收入总额3501.77万元,比上年增加2497.02万元,增幅248.52%。其中:一般公共决算财政拨款3501.77万元,比上年增加2497.02万元,增幅248.52%;其他收入(包括事业收入、经营收入等)0万元,比上年减少0万元,降幅0%,主要是人员工资支出、县级部署的城区建设项目增加及加大对扶贫产业的扶持。 

        隽水镇人民政府2017年部门决算支出总额3501.77万元,比上年增加2497.02万元,增幅248.52%。其中:基本支出3301.78万元,比上年增加2297.03万元,增幅22.8.62%,主要是人员工资支出增加(其中按县委县政府要求增加项目专班人员51人);项目支出200万元,比上年增加200万元,增幅100%,主要是县级部署的城区建设项目增加及加大对扶贫产业的扶持。

三、2017年度部门开支决算说明

(一)支出总体情况。

2017年部门决算总支出3501.77万元,其中:基本支出1647.78万元,占总支出的47.06%。与上年对比,总支出增加2497.02万元,增加原因是人员工资支出、县级部署的城区建设项目增加及加大对扶贫产业的扶持。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1647.78万元,占本年支出合计的47.06%。与上年对比增加643.03万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。其中:

一般公共服务支出1244.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为12.46万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、2017年本单位未购置公务用车(或购置公务用车0辆),年末公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费7.02万元。其中:购置费0万元;运行维护费7.02万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2016年决算减少0.47万元,主要是因为响应中央任期规定文件精神,缩减公务用车开支。

3、公务接待费决算5.44万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出5.44元,接待88批次、780人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2016年决算减少0.1万元,主要是因为响应中央任期规定文件精神,缩减公务接待开支。

总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算减少0.57万元,减幅为4.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

五、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费142.74万元,比上年减少23.98万元,减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。机关运行经费主要用于隽水镇人民政府机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费15.60万元、印刷费6.59万元,水费1.06万元,电费4.36万元,邮电费20.60万元,差旅费28.12万元,维修(护)费19.71万元,会议费4.58万元,培训费2.51万元,公务接待费5.44万元,劳务费4.64万元,委托业务费12.27万元,工会经费2.54万元,福利费2.1万元,公务用车支行维护费7.02万元,其他交通费用3.88万元,其他商品和服务支出1.71万元。

六、政府采购执行情况说明

2017年本单位政府采购年初未计划,未列入部门预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 部门2017年部门决算表


摘要

GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)




收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县隽水镇人民政府



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 3,501.77 一、一般公共服务支出 29 2,898.01
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 403.76

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 200.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 3,501.77 本年支出合计 52 3,501.77
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00
   年初结转和结余 26 0.00    年末结转和结余 54 0.00

27

55
总计 28 3,501.77 总计 56 3,501.77
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)








收入决算表













公开02表
部门:通城县隽水镇人民政府








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,501.78 3,501.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,898.01 2,898.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,898.01 2,898.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 1,244.01 1,244.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010304  专项服务 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,573.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 403.77 403.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 309.86 309.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 218.05 218.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.57 84.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505  生产发展 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)







支出决算表












公开03表
部门:通城县隽水镇人民政府







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,501.78 1,647.78 1,854.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,898.01 1,244.01 1,654.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,898.01 1,244.01 1,654.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 1,244.01 1,244.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2010304  专项服务 81.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,573.00 0.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 403.77 403.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 309.86 309.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 218.05 218.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.57 84.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2130505  生产发展 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县隽水镇人民政府





金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,501.77 一、一般公共服务支出 31 2,898.01 2,898.01 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 38 403.76 403.76 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 42 200.00 200.00 0.00

13
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,501.77 本年支出合计 54 3,501.77 3,501.77 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00
57


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
58



28

59


总计 29 3,501.77 总计 60 3,501.77 3,501.77 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县隽水镇人民政府




金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,501.78 1,647.78 1,854.00
201 一般公共服务支出 2,898.01 1,244.01 1,654.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,898.01 1,244.01 1,654.00
2010301  行政运行 1,244.01 1,244.01 0.00
2010304  专项服务 81.00 0.00 81.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,573.00 0.00 1,573.00
208 社会保障和就业支出 403.77 403.77 0.00
20805 行政事业单位离退休 309.86 309.86 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 218.05 218.05 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.57 84.57 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 7.24 7.24 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 93.91 93.91 0.00
213 农林水支出 200.00 0.00 200.00
21305 扶贫 200.00 0.00 200.00
2130505  生产发展 200.00 0.00 200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县隽水镇人民政府






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 774.24 302 商品和服务支出 141.03 310 其他资本性支出 1.71
30101  基本工资 355.85 30201  办公费 15.60 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 194.53 30202  印刷费 6.59 31002  办公设备购置 1.71
30103  奖金 25.50 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 79.62 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 25.89 30205  水费 1.06 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 4.36 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 84.57 30207  邮电费 20.60 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 7.24 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 1.05 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 730.79 30211  差旅费 28.12 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 6.91 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 211.14 30213  维修(护)费 19.71 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 4.58 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 19.89 30216  培训费 2.51 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 5.44 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 334.46 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 4.64 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 93.91 30227  委托业务费 12.27 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 20.21 30228  工会经费 2.54 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 2.10 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 7.02 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 44.28 30239  其他交通费用 3.88 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 1,505.03 公用经费合计 142.74
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













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工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县隽水镇人民政府









金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.46 0.00 7.02 0.00 7.02 5.44
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

注:本单位无政府性基金支出






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县隽水镇人民政府







金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


附件:
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