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【通城县司法局】2017年部门决算公开

索引号 : 11356029/2018-01756 文       号 :

信息分类: 部门决算

发文机构: 通城县司法局 主题分类: 其他

名       称: 【通城县司法局】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月24日

有效性: 有效

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作;

2、管理指导全县人民调解工作和基层司法行政业务;

3、组织、管理全县社区矫正工作;

4、配合协调有关部门搞好刑释人员的安置帮教工作;

5、指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动;

6、管理、协调和指导基层法律服务工作;

7、监督管理司法鉴定工作;

8、管理乡镇(街道)司法所工作;

9、参与社会治安综合治理;

10、管理全县“12348”法律服务专线工作;

11、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、部门决算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入2018年通城县部门决算编制范围的单位如下: 县司法局班子成员共4人,一正三副。内设办公室(加挂党建人事办公室)、基层股、社区矫正股(局)、宣教股、公律股、法援股(加挂法律援助中心),下辖县普法办、公证处、11个乡镇司法所。其中公证处为局直属副科级机构

(一)办公室

(二)基层股

(三)社区矫正股(局)

(四)宣教股

(五)公律股

(六)法援股(加挂法律援助中心)

(七)普法办

(八)公证处

(九)11个司法所

三、部门人员构成情况

截至2017年12月底我局现有编制52人,实有干部职工77人,其中在职60人、退休人员15名、实改非人员2名;在职人员中局机关和公证处34人,司法所26人,人平公用经费标准1.7万元,但仅预算52名在编人员,9名工勤人员财政负担40%,另有8名聘用人员和退休人员工资福利靠单位自筹。车改前共有公务用车14辆。

四、2017年工作计划

1、全面落实从严治党两个责任各项工作,扎实、规范开展“支部主题党日”活动和党风廉政建设,每项工作、每次活动开展后即建立完整、规范的活动台帐。

责任领导:黎凌飞

责任单位:局监察室  局办公室  党建人事办

2、加强班子和纪律作风建设,全面实行目标管理,强化全体干部职工纪律和作风意识。

责任领导:黎凌飞

责任单位:局监察室  局办公室  党建人事办

3、大力推进城乡公共法律服务平台建设。力争上半年完成县公共法律服务中心建设,年内完成各乡镇法律服务站和重点村法律服务室建设。

责任领导:黎凌飞

责任单位:局办公室

4、进一步加强对精准扶贫精准脱贫工作的组织领导。润田、石门洞两个村分别落实一名副局长带一名队员的办点专班,落实驻村“第一书记”责任。

责任领导:黎凌飞

责任单位:驻塘湖镇润田村、石门洞村工作组

5、切实加强律师和基层法律服务工作者队伍管理,建立局党组对律师和基层法律服务工作者年度注册和职业资格审查集中会审制度。

责任领导:黎凌飞

责任单位:公律股  基层股

6、贯彻省厅、市局关于加强律师行业党建工作的要求,有针对性地解决律师行业党建工作存在的问题,认真组织开展党建活动。

责任领导:胡金甫  刘秋甫

责任单位:公律股

7、高标准严要求做好社区矫正工作,着力加强社区矫正和刑释解矫人员中涉毒人员以及未成年人的管理。加强与有关部门协调合作,落实社区矫正人员的社保、低保等社会救助政策,组织就业技能培训,引导帮助就业、自谋职业、自主创业。推动社会力量参与社区矫正工作,争取召开全县社区矫正工作会议。

责任领导:胡金甫

责任单位:社矫局  各司法所

8、深入推进人民调解工作,加强调委会建设。

责任领导:胡金甫

责任单位:基层股  各司法所

9、抓好公证处改制后的管理和运行,继续抓好后续改革工作,培养专业人才,加强制度建设,提高公证质效,严防公证风险,妥处责任事故。

责任领导:杜忠光

责任单位:公证处

10、完成县社区矫正教育管理中心建设,建成心理咨询室、宣告室、集中教育室等功能室。

责任领导:杜忠光

责任单位:办公室  社矫局

11、加强司法行政宣传调研工作,拍摄制作司法行政形象宣传片。

责任领导:杜忠光

责任单位:办公室

12、大力实施“七五”普法规划。根据普法工作要点,将任务分解到有关责任单位,督查通报工作进展情况,开展普法和依法治理年度考核。

重点落实“谁执法谁普法,谁主管谁负责”普法责任制。组织以新宪法学习、扫黑除恶宣传为主的法律知识讲座100场。组织好“12·4”国家宪法日等节点大型宣传咨询活动。

责任领导:刘秋甫

责任单位:普法办  宣教股

13、协调县法制办在全县党政机关普遍推行法律顾问制度,加强对政府工作人员的法治教育培训。

责任领导:刘秋甫

责任单位:公律股  普法办

14、深化法律服务项目行、法律顾问进机关、律师进村“三大活动”,实现185个村(社区)、县直各单位、县领导“五联”项目指挥部派驻法律顾问全覆盖。

责任领导:刘秋甫

责任单位:公律股

15、进一步做强做亮法律援助工作和“续辉工作室”,与县法院共同推进刑事案件律师辩护全覆盖、法律援助值班律师制度、律师庭前调解三项工作。

责任领导:刘秋甫

责任单位:法律援助中心  法援股

16、深化公职律师在县信访接待中心轮班接访制度。

责任领导:刘秋甫

责任单位:法律援助中心  法援股

17、整合资源,推进司法鉴定制度改革。

责任领导:刘秋甫

责任单位:公律股

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、部门决算收入1081.42万元(含公证处非税收入)。其中:财政拨款收入633.64万元,占决算总收入的58.59%,项目支出15.63万元,占总收入的1.44%,其他收入432.15万元,占总收入39.96%。

2、部门决算支出1081.42万元(含公证处非税收入)。其中:基本支出813.83万元,占总支出的75.25%;项目支出15.62万元,占总支出的1.44%,其他支出251.97,占总支出23.29%。按支出功能分类:一般公共服务支出813.83,占总支出的75.25%;社会保障和就业102.05万元,占总支出的9.43%;住房保障就业支出165.54万元,占总支出的15.3%。

二、部门决算收支增减变化说明

通城县司法局2017年部门决算收入总额1081.42万元,比上年增加440万元,增幅40.68%,主要原因是工资普调,新项目建设设备购置,社矫基地扩建。

通城县司法局2017年部门决算支出总额1081.42万元,比上年增加440万元,增幅40.68%,主要原因是工资普调,新项目建设设备购置,社矫基地扩建。

三、2017年部门开支决算说明

(一)支出总体情况

2017年部门决算总支出1081.42万元,其中:基本支出1062.79万元,占总支出的98%:项目支出15.62万元,占总支出2%,与上年对比,总支出增加440万元增加的原因是工资普调,社矫各基地建设扩大;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出633.64万元,占本年支出合计的58.59%。

一般公共服务支出1062.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

1、因公出国(境)决算0元,与上年无变化;

2、2017年公务用车(维护费)9万元,与上年相比减少11万元;

3、公务接待费决算4.9万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出4.9,比上年减少,减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

五、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费129.19万元,比上年增加17.3万元,增加的原因主要是商品服务支出市场价格上涨。机关运行经费主要用于司法局机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费40.92万元、水电费6.76万元,印刷费5.52,邮电费6.38万元,差旅费4.79万元,维(护)费0.75万元,租赁费1.48万元,会议费3.75万元,培训费0.95万元,公务接待费1.19万元,专用材料费2.28万元,被装购置费4.34万元,劳务费0.44万元,委托业务费8.13万元,工会经费0.36万元,福利费11.41万元,公务用车运行维护费9.15万元,其他商品服务和支出20.6万元。

六、政府采购执行情况说明

2017年购买电脑等办公设备共计8.3万元,严格按照政府采购流程进行购买。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 部门2017年部门决算表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)




收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县司法局



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,081.43一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出32813.83
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36102.05

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47165.54

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,081.43本年支出合计521,081.43
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00

27

55
总计281,081.43总计561,081.43
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)








收入决算表













公开02表
部门:通城县司法局








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,081.421,081.420.000.000.000.000.00
204公共安全支出813.83813.830.000.000.000.000.00
20406司法813.83813.830.000.000.000.000.00
2040601  行政运行438.37438.370.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务97.2097.200.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务225.37225.370.000.000.000.000.00
2040607  法律援助2.282.280.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出50.6150.610.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出102.05102.050.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休102.05102.050.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8972.890.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出29.1629.160.000.000.000.000.00
221住房保障支出165.54165.540.000.000.000.000.00
22102住房改革支出165.54165.540.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金165.54165.540.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)







支出决算表












公开03表
部门:通城县司法局







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,081.421,065.7915.630.000.000.00
204公共安全支出813.83798.2015.630.000.000.00
20406司法813.83798.2015.630.000.000.00
2040601  行政运行438.37438.370.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务97.2097.200.000.000.000.00
2040604  基层司法业务225.37225.370.000.000.000.00
2040607  法律援助2.282.280.000.000.000.00
2040699  其他司法支出50.6134.9815.630.000.000.00
208社会保障和就业支出102.05102.050.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休102.05102.050.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8972.890.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出29.1629.160.000.000.000.00
221住房保障支出165.54165.540.000.000.000.00
22102住房改革支出165.54165.540.000.000.000.00
2210201  住房公积金165.54165.540.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县司法局





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,081.43一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出34813.83813.830.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38102.05102.050.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出49165.54165.540.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计241,081.43本年支出合计541,081.431,081.430.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计291,081.43总计601,081.431,081.430.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县司法局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,081.421,065.7915.63
204公共安全支出813.83798.2015.63
20406司法813.83798.2015.63
2040601  行政运行438.37438.370.00
2040602  一般行政管理事务97.2097.200.00
2040604  基层司法业务225.37225.370.00
2040607  法律援助2.282.280.00
2040699  其他司法支出50.6134.9815.63
208社会保障和就业支出102.05102.050.00
20805行政事业单位离退休102.05102.050.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8972.890.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出29.1629.160.00
221住房保障支出165.54165.540.00
22102住房改革支出165.54165.540.00
2210201  住房公积金165.54165.540.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县司法局






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出744.22302商品和服务支出129.19310其他资本性支出0.00
30101  基本工资316.8130201  办公费40.9231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴203.7830202  印刷费5.5231002  办公设备购置0.00
30103  奖金0.6430203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费107.1530204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费1.6830205  水费3.0631006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费3.7031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费72.8930207  邮电费6.3831008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费29.1630208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出12.1030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助191.7330211  差旅费4.7931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费21.7730213  维修(护)费0.7531013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费1.4831019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金1.8930215  会议费3.7531020  产权参股0.00
30305  生活补助0.2030216  培训费0.9531099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费1.19304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费2.2830401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费4.3430402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金2.3330225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.4430499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金165.5430227  委托业务费8.13307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.3630701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费11.4130707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费9.15399其他支出0.66
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用0.0039906  赠与0.66
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出20.60


人员经费合计935.95公用经费合计129.85
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













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工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县司法局









金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.0010.340.009.150.009.151.19
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

注:本单位无政府性基金支出






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县司法局







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


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