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【通城县大坪乡财政所】2017年决算公开

索引号 : 11356029/2018-01802 文       号 :

信息分类: 部门决算

发文机构: 主题分类: 其他

名       称: 【通城县大坪乡财政所】2017年决算公开 发布日期: 2018年10月30日

有效性:

通城县大坪乡财政所2017年部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两乡清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;

8、负责对农民负担进监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

(二)人员构成情况

截至2017年12月底,大坪乡财政所核定的事业参公编制17个,在编在岗人数15人,离退休2人。

(三)2017年度的主要工作任务

1.全力配合县局完成执行部门预算。

2.进一步完善乡镇综合配套改革工作,确保改革成果。

3.强化财政科学精细化管理和专管员、协管员制度,进一步加强民生资金监管。

4.继续强化村级财务“双代理”工作,加强农村集体“三资”管理。这项工作将是我们2017年的工作重点,我们将根据省关于“三资”管的文件精神及县经管局整改意见,提出切实可行的工作方案,将“三资”管理工作落到实处。

5.完成农村合作医疗基金和新农合征收上缴工作。

6.高标准进行财政所建设和完善财政内部管理制度,争创真正意义上的文明规范的财政所。

7.继续完成完善土地确权后期工作。

8.完成上级下达的各项中心工作。

二、2017年度部门收入决算说明

2017年部门决算总收入189.59万元,其中:财政拨款收入189.59万元,占总收入的100%。与上年对比,收入增加41.81万元,增加原因是大坪乡项目增加,各项开支增加。

三、2017年度部门开支决算说明

(一)支出总体情况。

2017年部门决算总支出189.59万元,其中:基本支出189.59万元,占总支出的100%。与上年对比,总支出增加41.81万元,增加原因是大坪乡项目增加,各项开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出189.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.81万元,主要原因是大坪乡项目增加,各项开支增加。其中:

一般公共服务支出189.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中147.58万元用于基本工资、津贴补贴以及对个人和家庭的补助等人员经费支出,其中25.98万元用于办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等维持机关正常运转的日常经费支出。

四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、2017年本单位未购置公务用车(或购置公务用车0辆),年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元;运行维护费0万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2016年决算相比无变化。

3、公务接待费决算2.94万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:国内公务接待支出2.94万元,接待50批次、200人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2015年决算减少0.06万元,主要是因为从严控制“三公经费”开支。

总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算3万元减少0.06万元,减幅为2%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。


工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)




收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县大坪乡财政所



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 189.59 一、一般公共服务支出 29 189.59
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 189.59 本年支出合计 52 189.59
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00
   年初结转和结余 26 0.00    年末结转和结余 54 0.00

27

55
总计 28 189.59 总计 56 189.59
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)








收入决算表













公开02表
部门:通城县大坪乡财政所








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事业运行 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)







支出决算表












公开03表
部门:通城县大坪乡财政所







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事业运行 189.59 189.59 0.00 0.00 0.00 0.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县大坪乡财政所





金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 189.59 一、一般公共服务支出 31 189.59 189.59 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 189.59 本年支出合计 54 189.59 189.59 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00
57


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
58



28

59


总计 29 189.59 总计 60 189.59 189.59 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县大坪乡财政所




金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 189.59 189.59 0.00
201 一般公共服务支出 189.59 189.59 0.00
20106 财政事务 189.59 189.59 0.00
2010650  事业运行 189.59 189.59 0.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县大坪乡财政所






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 147.58 302 商品和服务支出 25.98 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 115.39 30201  办公费 10.19 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 10.82 30202  印刷费 0.00 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 0.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 6.29 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 5.15 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 0.77 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 30207  邮电费 0.27 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.23 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 16.03 30211  差旅费 0.12 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.33 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 0.05 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 2.94 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 2.96 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 15.59 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.00 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 1.60 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.44 30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 6.76


人员经费合计 163.61 公用经费合计 25.98
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













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工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县大坪乡财政所









金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县大坪乡财政所







金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


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