通城县北港镇人民政府2017年部门决算公开
索引号 : 11356029/2018-01807 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 北港镇人民政府 主题分类: 其他
名       称: 通城县北港镇人民政府2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月30日
有效性: 有效
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 单位2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策,贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署,研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施;负责辖区内各项党务和政务工作,搞好基层支部建设和基层政权建设。
2、对经济进行预测,研究制定产业政策和生产发展方向。
3、加强生产和流通领域的综合协调和管理,加强对集体资产的管理。
4、研究制定工农业生产发展总体规划,促进生产力发展,配合上级有关部门做好社会保障工作。
5、培育发展社会主义市场经济,积极招商引资发展外向型经济,大力扶持民营经济发展,增强全镇经济综合实力。
6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,做好计划生育工作。
7、搞好城镇规划建设,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作。
8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
9、加强民主和法制建设,维护社会治安,保障国家利益和人民财产的安全。
10、抓好人事管理、人才资源开发工作,为经济建设服务。
11、处理群众来信来访和各种突发事件,加强对安全生产的监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
截至2017年12月底,北港镇政府核定的行政编制33个,在编在岗人数29人,离退休16人;机关工勤编制数3个,在编在岗人数6人。
(三)2017年度的主要工作任务
1、党建工作
办好基层党建“十件实事”,落实专项惠民资金,从严从实抓好基层党建工作。
2、社会综合治理工作
维护社会稳定,确保一方平安,及时回复省委巡视组专项巡查信访件,在全市“一感两度两率”测评中取得较好的位次。
3、计划生育工作
稳定低生育水平,甩掉市卫计委“重点管理”的帽子。
4、美丽乡村建设项目
全面完成庄前美丽乡村建设项目。
5、农业工作
精准扶贫,建成药姑山万亩油茶产业带,建设沙口千亩油菜基地
第二部分 单位2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、部门决算收入2569.08万元。其中:财政拨款收入2569.08万元,占决算收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%;上年结余(转)346.26万元,占总收入的13.48%。
2、部门决算支出2619.34万元。其中:基本支出403.21万元,占总支出的15.39%;项目支出2216.13万元,占总支出的84.61%。按支出功能分类:一般公共服务支出2619.34万元,占总支出的100%。
二、部门决算收支增减变化说明
通城县北港镇人民政府2017年部门决算收入总额2569.08万元,比上年增加1031.52万元,增幅67.08%。其中:一般公共决算财政拨款2569.08万元,比上年增加1031.52万元,增幅67.08%;其他收入(包括事业收入、经营收入等)0万元,比上年减少0万元,降幅0%,主要是人员经费的增加。
通城县北港镇人民政府2017年部门决算支出总额2619.34万元,比上年增加1428.04万元,增幅119.8%。其中:基本支出403.21万元,比上年减少788.09万元,降幅66.15%,主要是商品服务支出和委托业务支出的减少;项目支出2216.13万元,比上年增加2216.13万元,增幅100%,主要是去年没有项目支出。
三、2017年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门决算总支出2960万元,其中:基本支出743.87万元,占总支出的25%。与上年对比,总支出减少447.43万元,减少原因是人员工资支出增加269.82万元,商品和服务支出减少731.26万元,对个人和家庭支出增加14万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出2619.34万元,占本年支出合计的89%。与上年对比增加1428.04万元,主要原因是对个人和家庭支出及人员工资支出增加。其中:
一般公共服务支出2619.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中1669.33万元用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出,其中950.02万元用于办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费及业务项目支出。
四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为48万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2017年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费6.33万元。其中:购置费0万元;运行维护费6.33万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2016年决算增加0.33万元,主要是车辆使用增加维修费等同等增加。
3、公务接待费决算35.21万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:国内公务接待支出35.21万元,接待745批次、3450人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2016年决算减少2.59万元。
总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算38万元减少2.59万元,减幅为6.8%,减少的主要原因是公务接待费比2016年决算减少。我镇认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严控制“三公经费”开支。
五、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费403.21万元,比上年减少788.09万元,减少的原因主要是主要是商品服务支出和委托业务支出的减少。通城县北港镇人民政府机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费3.54万元、水电费2.1万元、工资福利费269.55万元等。
六、政府采购执行情况说明
2017年单位政府采购年初未计划,未列入预决算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 单位2017年部门决算表
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,569.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,619.34 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,569.08 | 本年支出合计 | 52 | 2,619.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 346.26 | 年末结转和结余 | 54 | 296.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,915.34 | 总计 | 56 | 2,915.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,569.08 | 2,569.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,569.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,619.34 | 2,619.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,569.08 | 本年支出合计 | 54 | 2,619.34 | 2,619.34 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 346.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 296.00 | 296.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 346.26 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 2,915.34 | 总计 | 60 | 2,915.34 | 2,915.34 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,619.34 | 403.21 | 2,216.13 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 269.55 | 302 | 商品和服务支出 | 34.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.22 | 30201 | 办公费 | 3.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 81.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.96 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.86 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.43 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.73 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 15.25 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.45 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 22.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 5.40 | 30228 | 工会经费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.01 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 368.41 | 公用经费合计 | 34.80 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 10.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
注:本单位无政府性基金支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县北港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |