【通城县隽水镇财政所】2017年部门决算公开
索引号 : 11356029/2018-01808 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县隽水镇财政所 主题分类: 其他
名       称: 【通城县隽水镇财政所】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月25日
有效性:
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
通城县隽水镇财政所是由通城县财政局下设机构,主要职能有:1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;3、负责乡镇非税收入的管理;4、负责强农惠农资金“一卡通”发放”和会计核算工作;5、负责乡镇财政专项资金的管理;6、协助乡村两级清收债权、化解债务;7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;8、负责对农民负担进监督管理;9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
(二)人员构成情况
截至2017年12月底,隽水镇财政所核定的行政编制17个,在编在岗人数18人,离退休9人。
(三)2017年度的主要工作任务
1、确保资金安全运转的前提下,实行全程监督管理。
2、严格执行国家惠农政策,保证农民各项补贴能及时足额发放。
3、加大了农村财务监督审计力度,进一步规范农村财务“双代管”,建立健全村级财务内控制度,预防发生新的债务。
4、完成了通城县推行政府购买委托代理记账服务(试点)工作。
5、通过财政“金财网”进一步做好国库集中收付工作,积极推进国库集中收付向乡镇延伸工作。
6、财政票据管理实行交旧领新,票据的使用必须根据会计规范要求填写票据。对遗失或填写不规范的按照相关法律法规进行处罚。
7、根据省财政厅印发的《省级乡镇财政资金监管信息通达工作办法》和《关于建立乡镇财政专管员制度的指导意见》,建立乡镇财政专管员制度,明确工作要求和工作责任,并对专管员和协管员的工作进行了考核。
8、为了转变工作作风,增强服务意识,提高整体素质,按适应时代发展的要求开展了以自学为主、集中学习为辅,整体提高的学习活动。
二、2017年度部门收入决算说明
2017年部门决算总收入250.66万元,其中:财政拨款收入250.66万元,占总收入的100%。与上年对比,收入增加35.23万元,增加原因是业务工作经费及人员工资支出增加。
三、2017年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门决算总支出250.66万元,其中:基本支出247.45万元,占总支出的98.72%。与上年对比,总支出增加35.23万元,增加原因是人员工资支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出250.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.23万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。其中:
一般公共服务支出212.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。
四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2016年本单位未购置公务用车(或购置公务用车0辆),年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元;运行维护费0万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),与上年相比无变化。
3、公务接待费决算2.79万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出2.79元,接待50批次、350人次。公务接待费比2016年决算增加0.13万元,主要是去年预算较少,今年物价上涨导致上下浮动较大。
总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算减少0.13万元,减幅为4.45%,减少的主要原因是减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
五、其他说明事项
2017年本单位无政府采购。
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 250.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 212.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 38.63 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 250.66 | 本年支出合计 | 52 | 250.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 250.66 | 总计 | 56 | 250.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 250.65 | 250.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 212.03 | 212.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 250.65 | 247.45 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 250.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 212.03 | 212.03 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 250.66 | 本年支出合计 | 54 | 250.66 | 250.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 250.66 | 总计 | 60 | 250.66 | 250.66 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 250.65 | 247.45 | 3.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
20106 | 财政事务 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
2010650 | 事业运行 | 212.03 | 208.83 | 3.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 120.33 | 302 | 商品和服务支出 | 34.95 | 310 | 其他资本性支出 | 3.72 |
30101 | 基本工资 | 60.02 | 30201 | 办公费 | 4.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.12 | 30202 | 印刷费 | 3.66 | 31002 | 办公设备购置 | 3.72 |
30103 | 奖金 | 5.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.46 | 30211 | 差旅费 | 5.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.34 | 30213 | 维修(护)费 | 3.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.26 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.79 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 41.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 24.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 2.99 | 30228 | 工会经费 | 5.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 6.72 | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||||
人员经费合计 | 208.79 | 公用经费合计 | 38.67 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |