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【通城县五里镇人民政府】2017年部门决算公开

索引号 : 11356029/2018-01809 文       号 :

信息分类: 部门决算

发文机构: 通城县五里镇人民政府 主题分类: 其他

名       称: 【通城县五里镇人民政府】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月25日

有效性:

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算部门构成

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分 部门概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

通城县五里镇政府设有七个办公室,即党政办公室、农业办公室、安监管理办公室、民政信访办公室、司法综治办公室、城镇建设办公室、教卫文体办公室。主要职能有:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

截至2017年12月底,本单位核定的行政编制40个,事业编制数33个,退休24人。

(三)2017年度的主要工作任务

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。   

第二部分 部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、部门决算收入552.15万元。其中:财政拨款收入552.15万元,占决算收入的100%;其他收入无;上年结余无。                     

2、部门决算支出552.15万元。其中:基本支出552.15万元,占总支出的100%;项目支出无。按支出功能分类:一般公共服务支出552.15万元,占总支出的100%。

二、部门决算收支增减变化说明

通城县五里镇政府2017年部门决算收入总额552.15万元,比上年增加1.74万元,增幅0.3%。其中:一般公共决算财政拨款552.15万元,比上年增加1.74万元,增幅0.3%;其他收入无,主要是人员变动。 

通城县五里镇政府2017年部门决算支出总额552.15万元,比上年增加1.74万元,增幅0.3%。其中:基本支出552.15万元,比上年增加1.74万元,增幅0.3%,主要是人员变动及行政运行支出增加;项目支出无。

三、2017年度部门开支决算说明

(一)支出总体情况。

2017年部门决算总支出845.05万元,其中:基本支出845.05万元。与上年对比,总支出增加292.9万元,增加原因是人员工资调增及日常工作量加大,相应的工资支出及办公等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出845.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加292.9万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。其中:一般公共服务支出845.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为12.38万元,其中:

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、2017年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费7.7万元。其中:购置费0万元;运行维护费7.7万元(用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),比2016年决算增加5.7万元,增加原因是燃料费上涨,工作量增加。

  1. 公务接待费决算4.68万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出4.68万元,接待200批次、1600人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2016年决算减少5.32万元,减少原因是公务接待减少。

  2. 总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算增加0.38万元,增加原因是公务用车使用增多。

五、政府采购执行情况说明

本年度无政府采购。

六、机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费41万元,比上年增加2万元,增加的原因主要是工作量增加,公务运行支出加大。机关运行经费主要用于通城县五里镇政府机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费5.55万元、水电费1.12万元、邮电费0.15万元、差旅费3万元、维修费2万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费10万元、专用材料费0.5万元、委托业务费0.21万元、工会经费0.8万元、福利费0.3万元、公务用车维护费2万元、其他交通费5万元 税金及附加费用0.87万元、其他商品和服务支出5万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 部门2017年部门决算表


摘要

GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)




收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县五里镇人民政府



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 845.05 一、一般公共服务支出 29 845.05
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 845.05 本年支出合计 52 845.05
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00    结余分配 53 0.00
   年初结转和结余 26 0.00    年末结转和结余 54 0.00

27

55
总计 28 845.05 总计 56 845.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)








收入决算表













公开02表
部门:通城县五里镇人民政府








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)







支出决算表












公开03表
部门:通城县五里镇人民政府







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 845.05 845.05 0.00 0.00 0.00 0.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县五里镇人民政府





金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 845.05 一、一般公共服务支出 31 845.05 845.05 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 845.05 本年支出合计 54 845.05 845.05 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00
57


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
58



28

59


总计 29 845.05 总计 60 845.05 845.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县五里镇人民政府




金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 845.05 845.05 0.00
201 一般公共服务支出 845.05 845.05 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 845.05 845.05 0.00
2010301  行政运行 845.05 845.05 0.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县五里镇人民政府






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 644.96 302 商品和服务支出 81.86 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 256.30 30201  办公费 10.07 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 112.92 30202  印刷费 0.00 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 149.59 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 38.81 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 4.69 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 56.53 30207  邮电费 12.74 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 30.80 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 118.24 30211  差旅费 2.82 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 39.01 30213  维修(护)费 1.62 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 4.40 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 3.31 30216  培训费 2.22 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 4.68 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 0.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 44.18 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 11.54 30228  工会经费 10.75 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.82 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 7.70 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 20.20 30239  其他交通费用 18.48 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 0.86


人员经费合计 763.20 公用经费合计 81.86
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













— 6 —




工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)







财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县五里镇人民政府









金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 0.00 7.70 0.00 7.70 4.68
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

注:本单位无政府性基金支出






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县五里镇人民政府







金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


附件:
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