【通城县关刀镇人民政府】2017年部门决算公开
索引号 : 11356029/2018-01810 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县关刀镇人民政府 主题分类: 其他
名       称: 【通城县关刀镇人民政府】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月26日
有效性:
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算部门构成
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
主要职能。
紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面履行职责。
(1)、贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策,做好政策的解读以及落实工作,切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变,从而提高依法执政的能力。
(2)、加快发展农村经济,加强精准扶贫工作。科学制定本乡镇产业发展规划,组织指导经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系建设,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织,提高农民的自我发展能力;组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平;大力推进精准扶贫工作,采取多种方式让贫困人口脱贫,早日踏入小康社会。
(3)、推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏和发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开,让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权;不断强化社会的民主监督作用,凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用,重要人事任免及有关群众切实利益的问题,必须主动听取群众意见,自觉接受党员和群众的评议监督。
(4)、提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。乡镇在具体工作中就要抓住两个方面的工作:一是在促进农民增收方面,把发展非农经济作为农民增收的主渠道,鼓励农村劳动力向非农产业转移;二是在推动农村经济发展方面,把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。
(5)、积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。
(6)、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。
(7)、承办本级党委、人大和上级党委、政府及各部门交办的其它事项。
2、机构情况。
关刀镇人民政府设12个内设机构。
1、党政办。
2、精准扶贫办。
3、综治维稳办。
4、信访办。
5、民政办。
6、农村“三资”办。
7、综改办。
8、统计办。
9、计生办。
10、工业、安监办。
11、环境管理办。
12、集镇建设办。
镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。镇不设政协机构,明确人员负责具体工作。
根据中央、省关于加强政务服务体系建设的部署和要求,全面建立和完善为民服务工作机构,按服务平台的架构设置“便民服务中心”,将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“便民服务中心”,实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。
3、人员情况。
截止2017年12月底,关刀镇党政机关行政编制40名,工勤编制4名,实有在职人员60名,退休人员30名。
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
二、2017年度收入决算说明
2017年部门决算总收入1633.89万元,其中:财政拨款收入1633.89万元,占总收入的100%;与上年对比,收入增加1042.77万元,增加原因是人员工资支出、县级部署的城镇建设项目增加及加大对扶贫产业的扶持。
三、2017年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门决算总支出1633.89万元,其中:基本支出733.89万元,占总支出的45%;项目支出900万元占总支出的55%。与上年对比,总支出增加1042.77万元,增加原因是人员工资支出增加、县级部署的城镇建设项目增加及加大对扶贫产业的扶持。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出733.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加141.77万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。其中:
一般公共服务支出537.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出,以及其他相关支出。
三、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为15.65万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2017年本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费5.90万元,比2016年决算减少0.83万元。
3、公务接待费决算9.75万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费比2016年决算减少0.10万元,主要是因为关刀镇政府认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。
总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算减少0.93万元,主要是因为关刀镇政府认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制了“三公经费”开支。
四、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费133.25万元。机关运行经费主要用于机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费7.2万元,印刷费2.09万元,水费1.43万元,电费4.18万元,邮电费9.19万元,差旅费3.58万元,维修费5.02万元,会议费18.74万元,培训费3.57万元,公务接待费9.75万元,工会经费9.59万元,公务用车运行维护费5.9万元,其他交通费用15.31万元,其他商品和服务支出37.7万元。
五、政府采购执行情况说明
2017年本单位政府采购年初未计划,未列入部门预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于机关干部职工及离退休人员养老的支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 部门2017年部门决算表
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,633.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 837.57 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 150.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 400.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 200.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 45.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,633.89 | 本年支出合计 | 52 | 1,633.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,633.89 | 总计 | 56 | 1,633.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,633.89 | 1,633.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 837.57 | 837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 837.57 | 837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 537.57 | 537.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,633.89 | 733.89 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 837.57 | 537.57 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 837.57 | 537.57 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 537.57 | 537.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,633.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 837.57 | 837.57 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,633.89 | 本年支出合计 | 54 | 1,633.89 | 1,633.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,633.89 | 总计 | 60 | 1,633.89 | 1,633.89 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,633.89 | 733.89 | 900.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 837.57 | 537.57 | 300.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 837.57 | 537.57 | 300.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 537.57 | 537.57 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150.46 | 150.46 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.02 | 44.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.03 | 76.03 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | ||
21303 | 水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21305 | 扶贫 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.79 | 35.79 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 479.39 | 302 | 商品和服务支出 | 133.25 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 196.81 | 30201 | 办公费 | 7.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 115.89 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.31 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.44 | 30207 | 邮电费 | 9.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.25 | 30211 | 差旅费 | 3.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.02 | 30213 | 维修(护)费 | 5.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 18.74 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.93 | 30216 | 培训费 | 3.57 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.75 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 35.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 10.07 | 30228 | 工会经费 | 9.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 21.43 | 30239 | 其他交通费用 | 15.31 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.70 | ||||||
人员经费合计 | 600.64 | 公用经费合计 | 133.25 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 9.75 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
注:本单位无政府性基金支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |