【通城县公安局】2017年部门决算公开
索引号 : 11356029/2018-01814 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县公安局 主题分类: 其他
名       称: 【通城县公安局】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月29日
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目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算部门构成
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
根据隽政办发【2011】21号文件:县人民政府办公室关于印发《通城县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,机构设置:(1)副科级综合管理机构5个、(2)副科级执法勤务机构9个、(3)副科级监管场所2个、(4)派出机构12个,人员编制:核定国家政法专项编制为289名。其中局长1名,政委1名,副局长5名,副政委2名。现有在职干部职工346人,退休人员85人。
职能:
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署,结合本县实际、研究、 部署全县公安工作。
2、调查、掌握信息,分析、预测全县敌情和治安情况,并制订对策。
3、承办危害国内安全案件,侦破刑事犯罪案件。协调重大行动,及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施,指导实施防火、灭火工作。
7、依法管理道路交通秩序,处理交通事故,加强机动车辆、驾驶员管理工作,确保交通安全。
8、对全县社会公共信息网络进行安全监督,负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作,负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11、依法编制地方公安规章,负责县公安局承办案件的法律审核工作,办理劳动教养报批工作。
12、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13、组织实施全县禁毒缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室工作。
14、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。
15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施,落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作,按规定的权限管理干部。
16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理,实施警务督察工作,查处内部违法违纪案件。
17、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设,并指导其业务工作,协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作,领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项,履行法律、法规赋予的其他职责。
(二)人员构成情况
截至2017年7月底,公安局核定的行政编制289个,在编在岗人数310人,离退休102人。
(三)2017年度的主要工作任务
1、突出政治安全,控风险、保稳定。
2、突出“一感两度”守平安、创满意。
3、突出服务经济,优环境、促发展。
4、突出公共安全,除隐患、守底线。
5、突出科技支撑,强基层、实基础。
第二部分 部门2017年部门决算情况说明
二、2017年度部门收入决算说明
2017年部门决算总收入12315.19万元,其中:财政拨款收入10986.72万元,占总收入的88.2%;年末结转和结余1,328.46万元,占总收入的11.8%。与上年对比收入增加1930.44万元,增减比例18.59%.增加原因是业务工作经费及人员工资支出增加。
三、2017年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门决算总支出9,835.23万元,其中:基本支出9430.13万元,占总支出的95.88%;项目支出405.1万元占总支出的4.12%。与上年9056万元对比,比上年增减8.6%.。总支出增加779.23万元,增加原因是人员工资支出增加。
按按支出经济分类:工资福利支出5396.57万元,占总支出的54.87%;商品和服务支出2985.25万元,占总支出的30.35%;对个人和家庭的补助1030.02万元,占总支出的10.47%;基本建设支出及其他资本性支出423.39万元,占总支出的4.3%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出8957万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加1084万元,主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。
(三)2017年未安排政府采购资金。
四、部门决算收支增减变化说明
2017年部门决算总收入12315.19万元,其中:财政拨款收入10986.72万元,占总收入的88.2%;年末结转和结余1,328.46万元,占总收入的11.8%。与上年对比收入增加1930.44万元,增减比例18.59%.增加原因是业务工作经费及人员工资支出增加。
2017年部门决算总支出9,835.23万元,其中:基本支出9430.13万元,占总支出的95.88%;项目支出405.1万元占总支出的4.12%。与上年9056万元对比,比上年增减8.6%.。总支出增加779.23万元,增加原因是人员工资支出增加。
五、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费30035389.48万元,比上年增加2793876.49万元,增加幅度10.3%。增加的原因主要是业务工作经费增加。机关运行经费主要用于通城县公安局日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费223.22万元、印刷费49.17万元、水费23.67万元、电费132万元、差旅费88.77万元、劳务费1266.98万元、培训费11.39万元、委托业务费265.85万元、公务用车运行维护费211.9万元、其他交通费用165.12万元、其他商品和服务支出71.32万元。
六、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为3526130.86元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、2017年本单位未购置公务用车(或购置公务用车4辆),年末公务用车保有量58辆,公务用车购置及运行维护费3135814.59元。占“三公”经费支出比重88.93%.
3、公务接待费决算390316.27元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。占“三公”经费支出比重11.07%。其中:国内公务接待支出390316.27元,接待36批次、360人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2016年决算减少2万元,主要是因为案件接待。
总体对比,2017年“三公”经费开支决算比2016年“三公”经费开支决算39万元,增幅为-18.84%,2017年一定认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,力求压缩开支。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 部门2017年部门决算表
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,986.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,201.22 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 7,773.14 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 860.87 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,986.72 | 本年支出合计 | 52 | 9,835.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,328.46 | 年末结转和结余 | 54 | 2,479.95 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 12,315.19 | 总计 | 56 | 12,315.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,986.73 | 10,986.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,924.64 | 8,924.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 8,924.64 | 8,924.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 6,601.26 | 6,601.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,215.94 | 1,215.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 741.55 | 741.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 860.87 | 860.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,835.24 | 9,430.13 | 405.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7,773.15 | 7,368.04 | 405.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 7,773.15 | 7,368.04 | 405.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 5,449.77 | 5,449.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,215.94 | 1,215.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 741.55 | 336.44 | 405.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 860.87 | 860.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,986.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,773.14 | 7,773.14 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 860.87 | 860.87 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,986.72 | 本年支出合计 | 54 | 9,835.23 | 9,835.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,328.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,479.95 | 2,479.95 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,328.46 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 12,315.19 | 总计 | 60 | 12,315.19 | 12,315.19 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,835.24 | 9,430.13 | 405.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,201.22 | 1,201.22 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7,773.15 | 7,368.04 | 405.10 | ||
20402 | 公安 | 7,773.15 | 7,368.04 | 405.10 | ||
2040201 | 行政运行 | 5,449.77 | 5,449.77 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,215.94 | 1,215.94 | 0.00 | ||
2040206 | 刑事侦查 | 108.82 | 108.82 | 0.00 | ||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 141.85 | 141.85 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 741.55 | 336.44 | 405.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 860.87 | 860.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.70 | 342.70 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 518.17 | 518.17 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,396.57 | 302 | 商品和服务支出 | 2,985.25 | 310 | 其他资本性支出 | 18.29 |
30101 | 基本工资 | 1,818.92 | 30201 | 办公费 | 223.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,393.70 | 30202 | 印刷费 | 49.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |
30103 | 奖金 | 1,090.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 16.10 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 270.77 | 30204 | 手续费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 108.41 | 30205 | 水费 | 23.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 132.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.70 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 351.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,030.02 | 30211 | 差旅费 | 12.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 100.76 | 30213 | 维修(护)费 | 88.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 26.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 122.99 | 30215 | 会议费 | 2.73 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 144.07 | 30216 | 培训费 | 11.39 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 39.03 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 17.31 | 30218 | 专用材料费 | 162.72 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 40.27 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 20.05 | 30225 | 专用燃料费 | 11.12 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,266.98 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 469.61 | 30227 | 委托业务费 | 265.85 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 48.56 | 30228 | 工会经费 | 84.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 90.47 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 211.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 106.66 | 30239 | 其他交通费用 | 165.12 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.46 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.32 | ||||||
人员经费合计 | 6,426.59 | 公用经费合计 | 3,003.54 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.61 | 0.00 | 313.58 | 101.68 | 211.90 | 39.03 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
注:本单位无政府性基金支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县公安局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |