【通城县马港镇财政所】2019年部门决算公开
索引号 : 011356029/2020-18407 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县马港镇财政所 主题分类: 财政
名       称: 【通城县马港镇财政所】2019年部门决算公开 发布日期: 2020年10月20日
有效性: 有效
目录
第一部分概况
主要职能
(1)、乡镇财政预决算管理
(2)、惠农补贴资金发放
(3)、乡镇财政资金监管
(4)、乡镇财务管理
(5)、票据管理
(6)、农村集体“三资”监管
(7)、乡镇国有资产管理
(8)、乡村债权债务管理
(9)、农村综合改革日常工作
(10)、农村集体土地承包、流转管理
(11)、上级财政部门和当地党委政府安排的其他工作
二、机构情况
通城县马港镇财政所是由马港镇人民政府和通城县财政局双重管理的参照公务员法管理的正股级事业单位,财务实行独立核算。本单位编制人数17人。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
通城县马港镇财政所2019年收入决算150.25万元,其中:财政拨款收入150.25万元,占比100%。
二、2018年支出决算情况说明
通城县马港镇财政所2019年支出决算150.25万元,其中:基本支出150.25万元,占支出总额的100%。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县马港镇财政所2019年收入决算数150.25万元、支出决算数150.25万元,与2018年相比,收入减少3811.54万元、减幅96%;支出150.25万元,与2018年相比,支出减少660.97万元,减幅82%,主要原因是2019年采用新的政府会计制度,未将专款收支情况计入收入。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县马港镇财政所2019年财政拨款收入决算数150.25万元、支出决算数150.25万元。与2018年相比,财政拨款收入减少1185.37万元,减幅89%;支出减少833.38万元,减幅85%,主要原因是2019年采用新的政府会计制度,未将专款收支情况计入收入。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
通城县马港镇财政所2019年财政拨款支出150.25万元,其中:基本支出150.25万元.
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出150.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出134.70万元,占总支出的90%;社会保障和就业支出0万元,占总支出的0%;住房保障支出15.55万元,占总支出的10%。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县马港镇财政所2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.34万元,完成预算的67%。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
通城县马港镇财政所2019年“三公经费”支出3.34万元。
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费决算3.34万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出3.34万元,接待63批次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费比2018年决算增加1.3万元,主要原因是物价上涨以及村级业务增加致使加班接待增加。
八、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出36.73万元,其中:办公费1.95万元、印刷费0.32万元、手续费0.12万元、水电费1.44万元,邮电费0.74万元、物业管理费0.06万元、维修(护)费7.44万元、公务接待费3.34万元、培训费2.17万元、劳务费0.06万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出9.10万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加0.83万元,增长2%。主要原因是我单位屋顶漏水维修费超过预算。
九、政府采购支出情况
2019年通城县马港镇财政所政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,通城县马港镇财政所共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
我单位2019年支出全都为基本支出。
第三部分
附表:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 150.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 134.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.55 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 150.25 | 本年支出合计 | 52 | 150.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 150.25 | 总计 | 56 | 150.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 150.25 | 150.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 150.25 | 150.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 150.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 134.70 | 134.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 150.25 | 本年支出合计 | 53 | 150.25 | 150.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 150.25 | 总计 | 58 | 150.25 | 150.25 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 150.25 | 150.25 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 134.70 | 134.70 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 105.99 | 302 | 商品和服务支出 | 36.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.73 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.09 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.70 |
30106 | 伙食补助费 | 6.12 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.70 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.30 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.12 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.83 | 30215 | 会议费 | 2.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.42 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.06 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | ||||||
人员经费合计 | 111.82 | 公用经费合计 | 38.43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |