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【通城县公安局】2019年部门决算公开

索引号 : 011356029/2020-17411 文       号 :

信息分类: 部门决算

发文机构: 通城县公安局 主题分类: 财政

名       称: 【通城县公安局】2019年部门决算公开 发布日期: 2020年10月26日

有效性: 有效



通城县公安局2019年部门决算公开

(含所属事业单位)



目录

第一部分 通城县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县公安局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县公安局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分通城县公安局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署,结合本县实际、研究、 部署全县公安工作。
2
、调查、掌握信息,分析、预测全县敌情和治安情况,并制订对策。3、承办危害国内安全案件,侦破刑事犯罪案件。协调重大行动,及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4
、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5
、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6
、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施,指导实施防火、灭火工作。
7
、依法管理道路交通秩序,处理交通事故,加强机动车辆、驾驶员管理工作,确保交通安全。
8
、对全县社会公共信息网络进行安全监督,负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9
、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作,负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10
、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11
、依法编制地方公安规章,负责县公安局承办案件的法律审核工作,办理劳动教养报批工作。
12
、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13
、组织实施全县禁毒缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室工作。
14
、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。

15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施,落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作,按规定的权限管理干部。

16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理,实施警务督察工作,查处内部违法违纪案件。
17
、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设,并指导其业务工作,协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作,领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18
、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19
、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项,履行法律、法规赋予的其他职责。

二、机构设置情况

根据上述职责,局机关内设副科级综合管理机构4个、副科级执法勤务机构13个、副科级监管场所2个、派出机构12个,分别为:

1、综合部门4(副科级)

通城县公安局办公室

通城县公安局政治处

通城县公安局警务保障室

通城县公安局监察室

2、执法勤务部门13(副科级)

通城县公安局指挥中心

通城县公安局法制大队

通城县公安局警务督察大队

通城县公安局国内安全保卫大队

通城县公安局出入境管理大队

通城县公安局网络安全保卫大队

通城县公安局刑事侦查大队

通城县公安局经济犯罪侦查大队

通城县公安局治安管理大队

通城县公安局巡逻警察大队

通城县公安局交通警察大队

通城县公安局禁毒大队

通城县公安局内部安全保卫大队

3、副科级监管场所2

通城县看守所

通城县行政拘留所

4、派出所12(副科级)

隽水派出所

城北派出所

五里派出所

马港派出所

关刀派出所

麦市派出所

塘湖派出所

沙堆派出所

四庄派出所

大坪派出所

石南派出所

北港派出所

三、人员构成情况

 截至20197月底,公安局核定的行政编制285个,在编在岗人数306人,离退休123

第二部分通城县公安局2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

通城县公安局2019年收入决算10773.91万元,其中:财政拨款收入10773.91万元,占比100%

二、2019年支出决算情况说明

通城县公安局2019年支出决算10773.91万元,其中:基本支出8433.08万元,占支出总额的78.27%;项目支出2340.83万元,占支出总额的21.72%

三、决算收支增减变化情况说明

通城县公安局2019年收入决算数10773.91万元、支出决算数10773.91万元,与2018年相比,收入增加394.6万元、增幅38%,支出减少947.92万元,减幅8.79%

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县公安局2019年财政拨款收入决算数10773.91万元、支出决算数10773.91万元。与2018年相比,财政拨款收入增加394.6万元,增幅38%。支出减少947.92万元,减幅8.79%

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

通城县公安局2019年财政拨款支出10773.91万元,其中:基本支出8433.08万元,项目支出2340.83万元;

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出10773.91万元,主要用于公共安全支出10773.91万元,占支出的100%

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县公安局2019三公经费财政拨款支出预算为480万元,支出决算为499.85万元,完成预算的104%。决算数超过预算数的原因是:办案工作量加大。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

通城县公安局2019三公经费支出499.85万元。

1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量58辆,公务用车购置及运行维护费450.11万元。其中:公务用车购置支出为387.85万元;公务用车运行维护支出62.61万元。与2018年相比增加257.03万元,增加的主要原因是:因治安形势复杂,需增加办案车辆。

3、公务接待费决算49.39万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出49.39万元,接待620批次、6300人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费与2018年相比增加31.87万元。主要是因为办案工作量加大。

八、机关运行经费支出情况

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出1514.49万元,其中:办公费34.46万元、印刷费4.61万元、水费4.26万元,电费83.58万元,邮电费97.89万元、物业管理费8.85万元,差旅费57.05万元、维修(护)费51.43万元,租赁费48.8万元,会议费0万元,培训费6.48万元,公务招待费49.39万元,专用材料费6.42万元,劳务费725.6万元,委托业务费8.63万元,工会经费18.38万元,福利费44万元,公务用车运行维护费62.61万元,税金及附加费用2.27万元,其他商品和服务支出161.68万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少5330万元,减少78%。主要原因是:年初工作计划量过大。

九、政府采购支出情况

2019年通城县公安局政府采购支出总额505.96万元,其中:政府采购货物支出505.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、关于国有资产占用情况说明

截至20191231日,通城县公安局共有车辆58辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,通城县公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金372万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为。评价结果类型为A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件:2019年度通城县公安局整体支出绩效自评表

2019年度通城县公安局整体支出绩效自评表
填报日期:2020年5月20日

总分:100
单位名称通城县公安局
基本支出总额372万元项目支出总额372万元
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(A/B)得分
(20分)部门整体支出总额372372100%20分
一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值得分
目标1(40分):
产出指标数量指标为全县公安工作不定期完成40分
产出指标数量指标为全县公安工作不定期完成
目标2(40分):
效益指标为全县公安工作提高效率不定期完成40分
效益指标为全县公安工作提高效率不定期完成
约束性指标资金管理资金管理不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。
合规性
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。
  1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

禁毒经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:为全县禁毒工作提供服务及全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为

犯人伙食费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:全县在押犯人给养费

派出所工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为112万元,执行数为112万元,完成预算100%。主要产出和效益:全县基层派出所提高办案效率

拘留所工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:全县在押犯人给养费。

附件:《2019年度项目绩效自评表》


2019年度禁毒经费项目绩效自评表
填报日期:2020年5月20日
总分:100分
项目名称禁毒经费
主管部门通城县公安局项目实施单位通城县公安局禁毒大队
项目类别1、部门预算项目   □       2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 □
项目属性1、持续性项目   □         2、新增性项目   □ 
项目类型1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(20分*执行率)
(20分)年度财政资金总额150万元100%100%20
一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分
产出指标数量指标为全县禁毒工作提供服务6次6次40分
(40分) ……




 ……




 ……



效益指标 ……全县范围内禁毒宣传、打击禁毒犯罪行为提高效率明显提高效率40分
(40分) ……




 ……




 ……



备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。


2019年度犯人伙食费项目绩效自评表
填报日期:2020年5月20日
总分:100分
项目名称犯人伙食费
主管部门通城县公安局项目实施单位通城县公安局看守所、拘留所
项目类别1、部门预算项目   □       2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 □
项目属性1、持续性项目   □         2、新增性项目   □ 
项目类型1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(20分*执行率)
(20分)年度财政资金总额100万元100%100%20
一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分
产出指标数量指标全县在押犯人给养费全县服务全县服务40分
(40分) ……




 ……




 ……



效益指标 ……全县在押犯人给养费提高效率明显提高效率40分
(40分) ……




 ……




 ……



备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2019年度派出所工作经费项目绩效自评表
填报日期:2020年5月20日
总分:100分
项目名称派出所工作经费
主管部门通城县公安局项目实施单位通城县公安局12个派出所
项目类别1、部门预算项目   □       2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 □
项目属性1、持续性项目   □         2、新增性项目   □ 
项目类型1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(20分*执行率)
(20分)年度财政资金总额112万元100%100%20
一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分
产出指标数量指标全县基层派出所提高办案效率全县服务全县服务40分
(40分) ……




 ……




 ……



效益指标 ……全县基层派出所提高办案效率提高效率明显提高效率40分
(40分) ……




 ……




 ……



备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
2019年度拘留所工作经费项目绩效自评表
填报日期:2020年5月20日
总分:100分
项目名称拘留所工作经费
主管部门通城县公安局项目实施单位通城县公安局拘留所
项目类别1、部门预算项目   □       2、省直专项   □    3、省对下转移支付项目 □
项目属性1、持续性项目   □         2、新增性项目   □ 
项目类型1、常年性项目   □       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)得分(20分*执行率)
(20分)年度财政资金总额10万元100%100%20
一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分
产出指标数量指标全县在押犯人给养费全县服务全县服务40分
(40分) ……




 ……




 ……



效益指标 ……全县在押犯人给养费提高效率明显提高效率40分
(40分) ……




 ……




 ……



备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
  1. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县公安局2019年部门决算公开表

附表:



收入支出决算总表







公开01表
部门:通城县公安局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入110,773.91一、一般公共服务支出290.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出3210,773.91
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、卫生健康支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出500.00

23

51
本年收入合计2410,773.91本年支出合计5210,773.91
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余261,137.44年末结转和结余541,137.44

27

55
总计2811,911.35总计5611,911.35






收入决算表













公开02表
部门:通城县公安局





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计10,773.9110,773.910.000.000.000.000.00
204公共安全支出10,773.9110,773.910.000.000.000.000.00
20402公安10,773.9110,773.910.000.000.000.000.00
2040201  行政运行6,835.716,835.710.000.000.000.000.00
2040202  一般行政管理事务1,514.491,514.490.000.000.000.000.00
2040220  执法办案2,340.832,340.830.000.000.000.000.00
2040299  其他公安支出82.8882.880.000.000.000.000.00


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:通城县公安局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计10,773.918,433.082,340.830.000.000.00
204公共安全支出10,773.918,433.082,340.830.000.000.00
20402公安10,773.918,433.082,340.830.000.000.00
2040201  行政运行6,835.716,835.710.000.000.000.00
2040202  一般行政管理事务1,514.491,514.490.000.000.000.00
2040220  执法办案2,340.830.002,340.830.000.000.00
2040299  其他公安支出82.8882.880.000.000.000.00
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:通城县公安局





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款110,773.91一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出3310,773.9110,773.910.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、卫生健康支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计2410,773.91本年支出合计5310,773.9110,773.910.00
年初财政拨款结转和结余251,137.44年末财政拨款结转和结余541,137.441,137.440.00
一、一般公共预算财政拨款261,137.44
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计2911,911.35总计5811,911.3511,911.350.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:通城县公安局

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计10,773.918,433.082,340.83
204公共安全支出10,773.918,433.080.00
20402公安10,773.918,433.080.00
2040201  行政运行6,835.716,835.710.00
2040202  一般行政管理事务1,514.491,514.490.00
2040220  执法办案2,340.830.000.00
2040299  其他公安支出82.8882.880.00










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:通城县公安局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出6,835.71302商品和服务支出1,514.49307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,264.4830201  办公费34.4630701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴1,461.0930202  印刷费4.6130702  国外债务付息0.00
30103  奖金1,684.8730203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费41.2730204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费4.2631002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费870.6130206  电费83.5831003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费97.8931005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费240.6230208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费8.8531007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费23.3330211  差旅费57.0531008  物资储备0.00
30113  住房公积金1,075.5630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费81.1030213  维修(护)费51.4331010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出92.7730214  租赁费48.8031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助82.8830215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费6.4831013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费49.3931019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费38.0931021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金82.8830224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费6.4231099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费725.60399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费8.6339906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费18.3839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费44.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费62.6139999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用2.27





30299  其他商品和服务支出161.68


人员经费合计6,918.59公用经费合计1,514.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:通城县公安局








金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00387.8562.6149.39
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:通城县公安局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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