通城县关刀镇人民政府2019年决算公开
索引号 : 011356029/2020-17750 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 关刀镇人民政府 主题分类: 财政
名       称: 通城县关刀镇人民政府2019年决算公开 发布日期: 2020年10月28日
有效性: 有效
目录
第一部分 通城县关刀镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员构成情况
第二部分 通城县关刀镇人民政府2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县关刀镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策,贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署,研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施;负责辖区内各项党务和政务工作,搞好基层支部建设和基层政权建设。
2、对经济进行预测,研究制定产业政策和生产发展方向。
3、加强生产和流通领域的综合协调和管理,加强对集体资产的管理。
4、研究制定工农业生产发展总体规划,促进生产力发展,配合上级有关部门做好社会保障工作。
5、培育发展社会主义市场经济,积极招商引资发展外向型经济,大力扶持民营经济发展,增强全镇经济综合实力。
6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,做好计划生育工作。
7、搞好城镇规划建设,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作。
8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
9、加强民主和法制建设,维护社会治安,保障国家利益和人民财产的安全。
10、抓好人事管理、人才资源开发工作,为经济建设服务。
11、处理群众来信来访和各种突发事件,加强对安全生产的监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、党政综合办公室
2、党建办公室
3、人大常委会办公室
4、纪检监察办公室
5、安监办公室
6、统计办公室
7、综治及信访办公室
8、财务办公室
9、民政办公室
10、武装办公室
11、乡工会、共青团、妇联、及科协
(三)人员构成情况
截至2019年底,关刀镇人民政府核定的事业参公编制19个,行政参公编制40个,在岗人数53人,退休34人。
第二部分 通城县关刀镇人民政府2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年收入决算1878.15万元,其中:财政拨款收入1829.82万元,占比97.4%。
二、2019年支出决算情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年支出决算1878.15万元,其中:基本支出668.23万元,占支出总额的35.58%。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年收入决算数1878.15万元、支出决算数1878.15万元,2018年收入决算数2496.45万元, 2018年支出决算数2138.85万元,与2018年相比,收入减少618.3万元、减幅32.92%,支出减少260.7万元,减幅13.88%。主要原因人员经费和公用经费缩减了支出。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年财政拨款收入决算数1878.15万元、财政拨款支出决算数1878.15万元。2018年财政拨款收入决算数2496.45万元, 2018年财政拨款支出决算数2138.85万元,与2018年相比,财政拨款收入减少618.3万元,减幅32.92%。支出减少260.7万元,减幅13.88%。主要原因2019年严格控制经费开支。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
通城县关刀镇人民政府2019年财政拨款支出1878.15万元,其中:基本支出668.23万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出1878.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1878.15万元,占总支出的100%;农林水支出0万元,占总支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占总支出的0%;住房保障支出0万元,占总支出的0%
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县关刀镇人民政府2019年“三公经费”支出财政拨款支出预算为20万元,支出决算为23.24万元。2019年度三公经费支出比年初预算增加3.24万元,决算数大于预算数的原因是:精准扶贫工作联系业务较多。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费4.96万元。其中:2019年公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出4.96万元。2018年公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出17.8万元,与2018年相比,公务用车运行维护支出减少12.84万元,主要原因是严格控制公车公用,减少经费开支。
3、公务接待费决算18.28万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出18.28万元,接待320批次、3000人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。2018年公务接待费决算为23.79万元,2019年比2018年决算减少5.51万元。主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
八、机关运行经费支出情况
本部门(单位)2019年度机关运行经费支出116.97万元,其中:办公费6.53万元、印刷费14.4万元,水电费7.67万元,差旅费0.28万元,会议费18.04万元,维修费4.89万元,培训费0万元,公务接待费18.28万元,委托业务费7.41万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费4.96万元,其他商品和服务支出34.51万元。2019年机关运行经费支出年初预算数146.4万元,2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少29.43万元,下降25.16%。主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
九、政府采购支出情况
2019年通城县关刀镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(一)预算绩效管理工作开展情况
通城县关刀镇人民政府2019年度无预算绩效管理工作情况。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车1台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。
(四)2019年部门预算绩效情况说明
确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 通城县关刀镇人民政府2019年部门决算公开表
附表:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,878.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,829.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 48.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,878.15 | 本年支出合计 | 52 | 1,878.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,878.15 | 总计 | 56 | 1,878.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,878.15 | 1,878.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,829.82 | 1,829.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,829.82 | 1,829.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 619.89 | 619.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 1,209.93 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,878.15 | 668.23 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,829.82 | 619.89 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,829.82 | 619.89 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 619.89 | 619.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 1,209.93 | 0.00 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,878.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,829.82 | 1,829.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,878.15 | 本年支出合计 | 53 | 1,878.15 | 1,878.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,878.15 | 总计 | 58 | 1,878.15 | 1,878.15 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,878.15 | 668.23 | 1,209.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,829.82 | 619.89 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,829.82 | 619.89 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 619.89 | 619.89 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 1,209.93 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 548.57 | 302 | 商品和服务支出 | 116.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.72 | 30201 | 办公费 | 6.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 256.41 | 30202 | 印刷费 | 14.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.39 | 30206 | 电费 | 4.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.50 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 75.22 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.69 | 30215 | 会议费 | 18.04 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.79 | 30217 | 公务接待费 | 18.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.63 | ||||||
人员经费合计 | 551.25 | 公用经费合计 | 116.97 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 18.28 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县关刀镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |